A社から,Webシステムの開発を1000万円で,4月に請け負って,7月に納品したとします。先方の都合で,支払いは納品2カ月後の9月です。A社の開発のために,臨時で外注さんを2名補強し,毎月1人30万円,2人で60万円を支払っていた。開発期間は4月から7月の4カ月なので,240万円支払ったわけです。

実際にA社からお金が来るのは9月なので,4月から9月の入金まではずっとお金はマイナスの状態です。でも,制度会計上は仕事を完了した7月に売上として計上できますから,黒字です。もう少し細かく言うと,納品まで月割りで売上を立てることもできます。余裕資金が240万円以上なければ,外注さんへの支払いをできずに,開発はストップしてしまいます。納品して請求書を送った7月から9月まで制度会計上は黒字の状態なのに,なにもできない。むしろマイナスという状態

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